| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 38,418.27 | 一、一般公共服务支出 | 13,052.67 | 一、工资福利支出 | 12,939.60 |
| 二、事业收入 | 3,769.69 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 22,390.54 | |
| 三、上级补助收入 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭补助支出 | 9,754.91 | ||
| 四、附属单位上缴收入 | 四、教育支出 | 11,899.72 | 四、对企事业单位的补贴 | 3,258.06 | |
| 五、事业单位经营收入 | 五、科学技术支出 | 3,001.48 | 五、转移性支出 | ||
| 六、其他收入 | 5,820.12 | 六、文化教育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | ||
| 七、社会保障和就业支出 | 20,060.79 | 七、基本建设支出 | |||
| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 1,140.17 | 八、其他资本性支出 | 1,097.53 | ||
| 九、节能环保支出 | 九、其他支出 | 1,115.88 | |||
| 十、城乡社区支出 | |||||
| 十一、农林水支出 | |||||
| 十二、交通运输支出 | |||||
| 十三、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商业服务业等支出 | |||||
| 十五、金融支出 | |||||
| 十六、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十七、住房保障支出 | 1,401.69 | ||||
| 十八、粮油物资储备支出 | |||||
| 十九、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 48,008.08 | 本年支出合计 | 50,556.52 | 本年支出合计 | 50,556.52 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
| 八、上年结转 | 2,548.44 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 50,556.52 | 支出总计 | 50,556.52 | 支出总计 | 50,556.52 |
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